云南省农业机械推广站2024年度部门决算
来源:云南省农业机械推广站       2025-08-14 17:00:32 【字体:
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全省农机化技术规划、标准和规范制定;农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设;农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、推广室、开发室和培训信息室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为大发体育平台:的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员19人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化领导、压实责任,全面抓实党建工作

(1)坚决落实党建工作责任,进一步夯实党建工作基础。落实党支部书记履行全面从严治党“第一责任人”职责,压实党员领导干部“一岗双责”。切实做到党建工作年初有部署、季度有研判、每月有调度、年底有总结。严格落实“第一议题”制度。坚持原原本本学、融会贯通学、联系实际学,将理论学习内化于心、外化于行,推进党建工作不断走深走实。全年召开党员大会集中学习17次,开展主题党日11次。

(2)树牢纪律意识,深化党纪学习教育学习成果。坚持把党纪学习教育作为党建工作的重要任务和党风廉政建设工作的重要抓手,严格按照中央、省委和厅党组的学习部署要求,不折不扣地贯彻落实。累计通过“三会一课”、主题党日、全职职工工作例会集中开展党纪学习教育19次,党支部书记讲授专题党课1次,组织专题研讨2次,观看警示教育片1次,参观云南省反腐倡廉警示教育基地1次。通过学习,树立正确的权力观、政绩观、事业观,增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。

(3)切实转变作风,持续推进作风革命效能革命。深入贯彻落实中央八项规定精神及省委推进作风革命、效能革命的若干措施。坚持落细落小、抓长抓常,以“小”见大,以“小”见严。开展办公室、公车规范使用专项整治,开展违规吃喝专项整治,排查问题22个,补交伙食费、交通费3090元。时刻严格防范形式主义、官僚主义反弹回潮,注销3个微信群,避免给基层增加负担。

(4)完善内控制度,及时回应内审反馈意见。对照2022年度预算执行及财务收支内部审计发现问题和整改要求,制定整改方案,落实整改措施。完善《云南省农业机械推广站差旅费管理办法》等内控制度。

2.创新推广新模式,农机推广业务工作成效凸显

(1)采取“揭榜挂帅”的形式,对重点项目进行公开遴选带头人,增强科技人员的成就感、自豪感和荣誉感。

(2)主动服务主导产业,推广粮食大面积增产农机化技术。在隆阳区建设100亩水稻大钵体毯状苗育插秧机械化技术试验示范区,邀请组织全国水稻专家进行实地测产验收。实现平均产量880.6公斤(滇禾优615),每亩增产104.5公斤,增幅13.5%,成功为本土粮食大面积单产提升探索新的机械化技术模式。

(3)加大丘陵山区农机化技术推广力度。在寻甸县开展100亩青贮玉米、峨山县300亩山地油菜、元阳县300亩梯田水稻丘陵山区机械化生产技术熟化定型与推广应用基地建设。重点对关键生产环节农机具在丘陵山区的适应性、适用性和可靠性进行试验验证,完善补齐关键作业环节(播种、收获等)农机具和技术中存在的短板和不足。提炼形成青贮玉米机械化技术手册、梯田水稻机械化技术操作规程、水稻大钵体毯状苗育插秧技术熟化基地技术路线。

(4)把准农业生产时令,适时开展农机化技术培训、示范和推广。组织冬马铃薯机收、玉米机播、水稻机插秧等农机化技术培训班8期,培训全省农机管理人员、农机推广技术人员、农机合作社社员、农机手共计820余人,静态展示及现场演示各类耕整地、播种、植保、收获等机具160余台套。

(5)针对本土农机科技推广培训教材缺乏状况,编写出版农机科技培训读本《云南高原农业机械化技术》和录制《云南丘陵山区冬马铃薯生产全程机械化技术》《云南丘陵山区水稻机械化收获减损技术要点》等农机科技推广应用宣传片和小视频。

(6)组织开展全省水稻“机收减损大比武”活动,促进机收减损等农机化技术在我省的进一步推广应用。

(7)内引外联。与高等院校开展技术合作,同保山学院开展水稻大钵体机械化育插身技术示范推广、举办水稻生产机械化技术培训班两期;同云南农业大学机电工程学院合作,建设西南丘陵山区玉米生产机械化熟化基地,举办丘陵山区玉米全程机械化技术培训班两期;抓住农业农村部在云南举办技术专题活动之机,在昆明搭车举办全省农机购置补贴专题培训班、在弥勒搭车举办全省玉米生产全程机械化技术培训班。同时,在举办技术活动的同时,注重邀请厅科教处、厅种植业处、厅农技推广总站、昆明理工大学等部门单位的领导专家现场指导,为探索“农机推广与农艺、与行政部门、高等院校”的结合合作的推广路径奠定基础。

(8)为全省农机购置补贴政策实施提供坚实的网络服务保障和技术支撑。2024年累计申请报废机具2.85万台,补贴资金4236.1万元。出台了《云南省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表评审专家管理办法(试行)》,更新全省农业机械技术推广(购机补贴)专家库专家。

(9)加强信息宣传,扩大农机推广工作社会影响。其中,报送农业农村部、中国农业机械化信息网260余篇。

 

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

云南省农业机械推广站2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械推广站2024年度收入合计5485041.02元。其中:财政拨款收入5485041.02元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(无教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少2479.08元,下降0.05%。其中:财政拨款收入减少2479.08元,下降0.05%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩;上下年度均无上级补助收入;上下年度均无事业收入;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;上下年度均无其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械推广站2024年度支出合计5485041.02元。其中:基本支出4533737.02元,占总支出的82.66%;项目支出951304.00元,占总支出的17.34%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少2479.08元,下降0.05%。其中:基本支出增加25050.42元,增长0.56%,主要原因是2024年度人员晋级晋升、社保缴费基数调整等,增加了人员经费收入;项目支出减少27529.50元,下降2.81%,主要原因是2024年农机推广项目根据实际实施进度和业务开展需要,部分资金不具备支付条件,年末财政收回;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无经营支出;上下年度均无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省农业机械推广站机构正常运转的日常支出4533737.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4254299.96元,占基本支出的93.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279437.06元,占基本支出的6.16%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省农业机械推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出951304.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

农机技术推广示范专项资金项目经费951304.00元,主要用于农业科技转化与推广服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出5485041.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2479.08元,下降0.05%,完成年初预算的99.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出506841.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的108.59%。主要用于单位离退休人员费用支出和单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数上调,造成年中预算调整。

9.卫生健康(类)支出450117.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的91.71%。主要用于单位医疗保障费等支出;造成预决算差异的主要原因是本年度在执行过程中,严格按照相关政策规定安排医疗保障费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出4220138.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%,完成年初预算的99.43%。主要用于保障机构正常运转的日常支出、农业科技转化与推广服务项目支出;造成预决算差异的主要原因是2024年农机推广项目根据实际实施进度和业务开展需要,部分资金不具备支付条件,年末财政收回。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出307944.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的91.67%。主要用于职工住房公积金缴交支出;造成预决算差异的主要原因是本年度在执行过程中,严格按照相关政策规定安排住房保障(类)支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元,决算为20246.40元,完成年初预算的68.17%;支出决算较上年减少1887.02元,下降8.53%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20800.00元,决算为20246.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的97.34%;公务接待费支出年初预算为8900.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1342.98元,增长7.10%;公务接待费支出决算较上年减少3230.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3230.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元,支出决算为20246.40元,完成年初预算的68.17%,支出决算较上年减少1887.02元,下降8.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为20800.00元,决算为20246.40元,完成年初预算的97.34%;公务接待费支出年初预算为8900.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求,严控“三公”经费,特别是严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1342.98元,增长7.10%;公务接待费支出决算减少3230.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3230.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位贯彻厉行节约要求,严控“三公”经费,特别是严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业机械推广站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省农业机械推广站为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省农业机械推广站资产总额1237468.79元,其中,流动资产420721.59元,固定资产816747.20元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少97135.01元,其中固定资产减少87137.87元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额56645.40元,其中:政府采购货物支出41850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出14795.40元。授予中小企业合同金额14795.40元,其中:授予小微企业合同金额14795.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省农业机械推广站2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标,在基本支出之外发生的各项支出。

农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

 

附件:1.云南省农业机械推广站2024年度部门决算公开附表

   2.云南省农业机械推广站2024年度部门决算绩效自评报告

   3.云南省农业机械推广站2024年度部门决算国有资产使用情况表

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